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增值税专用发票和普票的区别

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发表于 2019-9-25 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,开票方面小白,想请问什么情况下可以开专票,
除了说具有开专票资格的前提下,另外专票抵扣的税款是哪一部分,
这部分该如何计算呢?
还望各位大神不吝赐教,小弟感激不尽。
        
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发表于 2019-10-16 09:44:00 | 显示全部楼层
专票开出去之前,最好是有专票进来,这样才能抵扣,开进来的专票和开出的项目有本身的抵扣原则的!
        
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新手上路

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发表于 2019-10-16 11:53:00 | 显示全部楼层
开具增值税专用发票出去你就需要有相应的进项发票进来,不然税务就会出问题,你解释不清。
对税务局来说你卖货出去就需要买货进来,你在税务系统里都没有库存你怎么卖的货。
所以你在开票出去的时候就需要先开发票进来。
        
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论坛元老

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发表于 2019-10-28 17:32:00 | 显示全部楼层
1.按规定,只有购买方是增值税一般纳税人时,销售方才可以开具增值税专用发票给购买方;
(销售方为增值税一般纳税人时,自行通过开票系统开具,为增值税小规模纳税人时,在税局申请代开专票给购买方)
2.增值税一般纳税人从供应商处采购货物或取得服务时,获取的增值税专用发票在认证无误后,可以抵扣自已销售时产生的增值税,税率和税额开票时依据增值税率或征收率已列在发票上。
专业的财务不会乱讲,会根据具体业务来进行计算,不同产品,不同资质的增值税率或征收率是不同的。
[ 本帖最后由 andtax 于 2019-10-28 17:34 编辑 ]
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